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平成22年度予算

平成22年度の当初予算が3月議会定例会において可決されました。
予算とは、会計年度(4月1日から翌年3月31日)ごとに皆さんから納めていただく税収入などを「歳入」として見積もり、それに応じて、どのような目的でどれだけの経費を使うかを「歳出」としてあらかじめ定めるものです。このうち一般会計は、市の中心となるもので、市の基本的な予算が計上されています。
平成22年度の一般会計当初予算は、197億9,000万円で、前年度に比べて4億5,000万円(2.2%)の減額となっています。ここではその概要をお知らせします。

【一般会計 歳入の動向】

歳入には大きく分けて、自主財源と依存財源があります。
自主財源は、市が独自に収入できる財源のことで、このうち皆さんに納めていただいている市税は、自主財源の7割以上を占め、市の予算を支える大きな柱となっています。平成22年度の市税は景気悪化による市民税の減などを見込み、前年度に比べ2,677万円(0.5%)減の、54億5,568万円を見込みました。
依存財源は、国や県の基準に基づき交付されたり、割り当てられたりする財源のことです。主なものには地方交付税や国庫支出金、県支出金、市債などがあります。このうち地方交付税は新たに創設された雇用対策・地域資源活用臨時特例費などを見込むとともに合併による優遇措置を考慮し、前年度に比べ4億1,000万円(7.1%)増の62億円を見込みました。

【一般会計 歳出の動向】

歳出でもっとも大きな割合を占めているのは民生費で、全体の26.5%を占め、52億4,310万円となっています。民生費は高齢者、障がい者、児童の福祉のために使われる経費や、国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療といった公的保険を支えるための費用が含まれています。さらに、平成22年度については、子ども手当支給のための経費が追加されたため、前年度に比べて8億1,695万円(18.5%)の大幅増額となりました。
続いて総務費が33億2,254万円で全体の16.8%を占めています。総務費は前年度に行った地域振興基金積立事業の終了や、(仮称)さんぶの森交流センターの事業費が減額されたことなどにより、前年度に比べて10億457万円(23.2%)の大幅減額となりました。
また、衛生費については、地方独立行政法人さんむ医療センター創設のための経費を計上したこと等により、前年度に比べ18.7%の大幅増額となり、全体の15.7%を占め、総額で31億1,158万円となりました。
なお、公債費は、総額で25億4,034万円で全体の12.8%を占めています。繰上償還を行ったことで前年度に比べ3.5%減少しましたが、国の政策により市も多額の臨時財政対策債を借入れていることなどから今後も注意が必要な状況です。

なお、5月1日発行の広報「さんむ」(平成22年5月号)に予算について、よりわかりやすく掲載しますので、併せてご覧ください。

会計別予算規模の比較

会計別予算規模の比較 一覧
区分 平成22年度当初予算額 平成21年度当初予算額 比較
増減額 増減率
一般会計 1,979,000 2,024,000 △45,000 △2.2



国民健康保険(事業勘定) 693,860 675,520 18,340 2.7
国民健康保険(施設勘定) 13,680 15,320 △1,640 △10.7
老人保健 580 1,600 △1,020 △63.8
後期高齢者医療 45,630 36,730 8,900 24.2
介護保険 345,800 323,840 21,960 6.8
組合立国保成東病院事業清算事務 214,664 0 214,664 皆増
農業集落排水事業 23,040 50,300 △27,260 △54.2
小計 1,337,254 1,103,310 233,944 21.2



水道事業 50,773 50,357 416 0.8
松尾自動車教習所事業 16,150 16,390 △240 △1.5
小計 66,923 66,847 176 0.3
合計 3,383,177 3,194,157 189,120 5.9

(単位:万円、%)

歳入の内訳(一般会計)

歳入の内訳(一般会計)一覧
財源 区分 平成22年度 平成21年度 比較
当初予算額 構成比 当初予算額 構成比 増減額 増減率



市税 545,568 27.6 548,245 27.1 △2,677 △0.5
繰入金 62,084 3.1 103,449 5.1 △41,365 △40.0
分担金及び負担金 33,334 1.7 27,106 1.3 6,228 23.0
使用料及び手数料 20,487 1.0 29,467 1.5 △8,980 △30.5
財産収入 8,750 0.5 8,677 0.4 73 0.8
寄附金 10 0.0 10 0.0 0 0.0
繰越金 10,000 0.5 10,000 0.5 0 0.0
諸収入 62,579 3.2 62,613 3.1 △34 △0.1
小計 742,812 37.6 789,567 39.0 △46,755 △5.9



地方交付税 620,000 31.3 579,000 28.6 41,000 7.1
国庫支出金 181,976 9.2 136,006 6.7 45,970 33.8
県支出金 103,392 5.2 89,987 4.5 13,405 14.9
市債 211,220 10.7 290,090 14.3 △78,870 △27.2
地方譲与税 39,400 2.0 41,600 2.1 △2,200 △5.3
利子割交付金 2,000 0.1 2,400 0.1 △400 △16.7
配当割交付金 900 0.0 1,100 0.1 △200 △18.2
株式譲渡所得割交付金 400 0.0 850 0.0 △450 △52.9
地方消費税交付金 44,400 2.3 55,000 2.7 △10,600 △19.3
ゴルフ場利用税交付金 8,700 0.4 8,100 0.4 600 7.4
自動車取得税交付金 12,100 0.6 22,500 1.1 △10,400 △46.2
地方特例交付金 10,500 0.5 6,800 0.3 3,700 54.4
交通安全対策特別交付金 1,200 0.1 1,000 0.1 200 20.0
小計 1,236,188 62.4 1,234,433 61.0 1,755 0.1
歳入合計 1,979,000 100.0 2,024,000 100.0 △45,000 △2.2

(単位:万円、%)

市税の内訳

市税の内訳一覧
区分 平成22年度 平成21年度 増減 増減率
当初予算額 構成比 当初予算額 構成比
市民税 251,448 46.2 256,184 46.7 △4,737 △1.8
固定資産税 251,012 46.0 248,968 45.4 2,044 0.8
軽自動車税 11,168 2.0 10,751 2.0 417 3.9
市たばこ税 31,348 5.7 31,801 5.8 △453 △1.4
鉱産税 593 0.1 541 0.1 52 9.6
合計 545,569 100.0 548,245 100.0 △2,677 △0.5

(単位:万円、%)

目的別歳出の内訳(一般会計)

目的別歳出の内訳(一般会計)一覧
区分 平成22度 平成21度 比較
当初予算額 構成比 当初予算額 構成比 増減額 増減率
議会費 19,412 1.0 19,730 1.0 △319 △1.6
総務費 332,254 16.8 432,711 21.4 △100,457 △23.2
民生費 524,310 26.5 442,615 21.9 81,695 18.5
衛生費 311,158 15.7 262,223 13.0 48,935 18.7
農林水産業費 82,099 4.1 87,912 4.3 △5,814 △6.6
商工費 15,440 0.8 13,704 0.7 1,737 12.7
土木費 103,579 5.2 99,154 4.9 4,425 4.5
消防費 106,211 5.4 120,058 5.9 △13,847 △11.5
教育費 225,323 11.4 277,294 13.7 △51,972 △18.7
災害復旧費 0 0.0 0 0.0 0 0.0
公債費 254,034 12.8 263,239 13.0 △9,205 △3.5
諸支出金 180 0.0 360 0.0 △180 △50.0
予備費 5,000 0.3 5,000 0.2 0 0.0
歳出合計 1,979,000 100.0 2,024,000 100.0 △45,000 △2.2

(単位:万円、%)

地方債の状況

地方債の状況一覧
区分 平成21年度末
現在高見込額
平成22年度中増減見込額 平成22年度末
現在高見込額
起債借入予定額 元金償還予定額
総務債 158,084 0 30,235 127,849
民生債 124,304 0 8,885 115,419
衛生債 73,400 0 8,992 64,408
農林水産業債 64,383 4,050 10,284 58,149
商工費 2,016 0 462 1,554
土木債 75,463 0 23,404 52,059
消防債 12,975 0 5,090 7,885
教育債 413,338 0 35,567 377,771
災害復旧債 247 0 49 198
その他 1,247,484 207,170 97,460 1,357,194
2,171,694 211,220 220,426 2,162,488

(単位:万円)

一部事務組合負担金

一部事務組合負担金一覧
組合名 平成22年度
当初予算額
平成21年度
当初予算額
比較
増減額 増減率
組合立国保成東病院 0 49,870 △49,870 皆減
地方独立行政法人さんむ医療センター 91,951 0 91,951 皆増
山武郡市広域行政組合 117,283 116,123 1,160 1.0
山武郡市広域水道企業団 7,024 7,363 △339 △4.6
九十九里地域水道企業団 4,217 4,832 △614 △12.7
東金市外三市町清掃組合 27,982 27,700 282 1.0
山武郡市環境衛生組合 44,806 49,729 △4,924 △9.9
予算総計 293,263 255,617 37,646 14.7

注)山武郡市広域行政組合負担金については、介護保険特別会計予算計上分を含む。
(単位:万円、%)

データのダウンロード

平成22年度予算に関するより詳しいデータはこちらからダウンロードできます。平成22年度予算 [EXCEL形式/110KB]

平成22年度の主な事業の概要はこちらからダウンロードできます。平成22年度の主な事業の概要 [PDF形式/1.4MB]

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは財政課です。

市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:【財政係】 0475-80-1121 【契約検査係】 0475-80-1122 【資産管理経営係】 0475-80-1507 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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