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平成19年度予算

平成19年度の当初予算が3月議会定例会に上程され、原案のとおり可決されました。
一般会計予算額は、前年度本予算額に比べて5億9,100万円(3.0%)増の205億5,000万円となりました。
国の三位一体の改革(税源移譲、地方交付税の改革、国庫補助負担金の改革)が軌道に乗りはじめ、本市の平成19年度予算編成においても多大なる影響をもたらしました。
主要な収入の市税は、国の所得税から地方の住民税へ税源移譲されることに伴う個人市民税の増を見込んだことから、前年度本予算額に比べ6億9,098万円(13.2%)増の59億4,444万円を計上しました。地方交付税は、算定方法簡素化のため平成19年度から全自治体に導入される新型交付税制度、合併市町村のみに適用される算定替特例を考慮した結果、前年度本予算額に比べ2億5,200万円(4.7%)増の56億1,500万円を計上しました。市債は、合併特例措置による地域振興基金積立事業債を前年度に引き続き計上するほか、小学校施設整備事業債等前年度本予算額に比べ3,790万円(1.9%)増の20億780万円を計上しました。また、財源不足を補うため、基金からの繰入金を18億1,949万円計上しました。
歳出の主な事業は、地域振興基金積立事業10億円、成東小学校屋内運動場、蓮沼小学校講堂の改築等を実施する小学校施設整備事業7億1,908万円、自然環境の保全、共生のもと農業振興を図る農村振興総合整備事業2億43万円などです。先駆的な事業として、メタボリックシンドローム対策事業1,000万円を千葉県のモデル事業として実施します。
なお、国民健康保険特別会計など特別事業会計の予算額は合計で157億9,450万円、水道事業会計など公営企業会計の予算額は合計で7億4,698万円となりました。
将来的に持続可能な財政運営を堅持しなければならないことから、身の丈予算を基本とした財源の有効活用を図るとともに、総合支所方式から本庁方式に移行することによる徹底した経費削減と、事務事業の全般的な見直しを実施しました。具体的には、合併により誕生した山武市全体の均衡ある発展の実現と合併の効果を十分に発揮できるよう、合併特例債を活用した最優先事業に対しての予算配分に努めました。

会計別予算規模の比較

会計別予算規模の比較一覧
区分 平成19年度当初予算額 平成18年度本予算額 比較
増減額 増減率
一般会計 2,055,000 1,995,900 59,100 3.0



国民健康保険(事業勘定) 656,840 602,930 53,910 8.9
国民健康保険(施設勘定) 13,180 12,300 880 7.2
老人保健 379,690 386,070 △6,380 △1.7
介護保険 315,350 300,340 15,010 5.0
農業集落排水事業 214,390 91,170 123,220 135.2
小計 1,579,450 1,392,810 186,640 13.4



水道事業 56,070 98,421 △42,351 △43.0
松尾自動車教習所事業 18,628 19,911 △1,283 △6.4

(単位:万円、%)

歳入の内訳(一般会計)

歳入の内訳(一般会計)01

歳入の内訳(一般会計)02

歳入の内訳(一般会計)一覧
財源 区分 平成19年度 平成18年度 比較
当初予算額 構成比 本予算額 構成比 増減額 増減率



市税 594,444 28.9 525,346 26.3 69,098 13.2
小計 594,444 28.9 525,346 26.3 69,098 13.2
繰入金 181,949 8.8 205,616 10.3 △23,667 △11.5
小計 181,949 8.8 205,616 10.3 △23,667 △11.5
分担金及び負担金 26,043 1.3 24,945 1.2 1,098 4.4
使用料及び手数料 33,630 1.6 34,062 1.7 △432 △1.3
財産収入 6,533 0.3 1,173 0.1 5.360 456.9
寄付金 0 0.0 11 0.0 △11 △100.0
繰越金 10,000 0.5 40,000 2.0 △30,000 △75.0
諸収入 67,179 3.3 64,417 3.2 2,762 4.3
小計 143,385 7.0 164,608 8.2 △21,223 △12.9
中計 919,778 44.7 895,570 44.8 24,208 2.7



地方交付税 561,500 27.3 536,300 26.9 25,200 4.7
小計 561,500 27.3 536,300 26.9 25,200 4.7
国庫支出金 105,914 5.1 88,012 4.4 17,902 20.3
県支出金 106,928 5.2 78,928 4.0 28,000 35.5
小計 212,842 10.3 166,940 8.4 45,902 27.5
市債 200,780 9.8 196,990 9.9 3,790 1.9
小計 200,780 9.8 196,990 9.9 3,790 1.9
地方譲与税 45,000 2.2 87,700 4.4 △42,700 △48.7
利子割交付金 1,400 0.1 2,100 0.1 △700 △33.3
配当割交付金 3,500 0.2 1,300 0.1 2,200 169.2
株式譲渡所得割交付金 2,500 0.1 1,700 0.1 800 47.1
地方消費税交付金 55,200 2.7 50,200 2.5 5,000 10.0
ゴルフ場利用税交付金 8,200 0.4 9,500 0.4 △1,300 △13.7
自動車取得税交付金 36,500 1.8 30,400 1.5 6,100 20.1
地方特例交付金 6,300 0.3 15,700 0.8 △9,400 △59.9
交通安全対策特別交付金 1,500 0.1 1,500 0.1 0 0.0
小計 160,100 7.9 200,100 10.0 △40,000 △20.0
中計 1,135,222 55.3 1,100,330 55.2 34,892 3.2
歳入合計 2,055,000 100.0 1,995,900 100.0 59,100 3.0

(単位:万円、%)

市税の内訳

市税の内訳

市税の内訳一覧
区分 平成19年度 平成18年度 増減 増減率
当初予算額 構成比 本予算額 構成比
市民税 288,106 48.5 218,934 41.7 69,172 31.6
固定資産税 263,098 44.3 261,622 49.8 1,476 0.6
軽自動車税 9,888 1.6 9,453 1.8 435 4.6
市たばこ税 32,914 5.5 34,882 6.6 △1,968 △5.6
鉱産税 438 0.1 455 0.1 △17 △3.7
入湯税 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 594,444 100.0 525,346 100.0 69,098 13.2

(単位:万円、%)

目的別歳出の内訳(一般会計)

目的別歳出の内訳(一般会計)一覧
区分 平成19度 平成18年度 比較
当初予算額 構成比 本予算額 構成比 増減額 増減率
議会費 22,339 1.1 32,442 1.6 △10,103 △31.1
総務費 375,001 18.2 388,887 19.5 △13,886 △3.6
民生費 461,528 22.5 441,714 22.1 19,814 4.5
衛生費 277,451 13.5 277,335 13.9 116 0.0
農林水産業費 98,252 4.8 86,913 4.3 11,339 13.0
商工費 15,868 0.8 17,382 0.9 △1,514 △8.7
土木費 138,919 6.8 136,891 6.9 2,028 1.5
消防費 99,906 4.9 113,252 5.7 △13,346 △11.8
教育費 317,142 15.4 261,946 13.1 55,196 21.1
災害復旧費 0 0.0 0 0.0 0 0.0
公債費 243,594 11.8 229,138 11.5 14,456 6.3
諸支出金 0 0.0 0 0.0 0 0.0
予備費 5,000 0.2 10,000 0.5 △5,000 △50.0
歳出合計 2,055,000 100.0 1,995,900 100.0 59,100 3.0

(単位:万円、%)

主な事業

主な事業 表
総務部 防災行政無線整備事業 866
総合計画策定事業 2,041
(仮称)さんぶの森交流センター整備事業 2,211
共同利用施設建設事業 5,410
地域振興基金積立事業 100,000
市民部 防犯対策事業 3,992
市民活動支援事業 87
保健福祉部 障害者自立支援事業 43,230
地域生活支援事業 3,872
児童手当支給事業 37,820
乳幼児医療費対策事業 7,744
メタボリックシンドローム対策事業 1,000
経済環境部 農村振興総合整備事業 20,043
農地、水、環境保全向上対策事業 1,000
観光振興事業 1,099
都市建設部 幹線道路整備事業 8,724
生活道路整備事業 16,940
作田川関連市道整備事業 34,612
教育部 小学校施設整備事業 71,908
中学校施設整備事業 3,000
中央公民館用地購入事業 7,218

単位:万円

地方債の状況

地方債の状況一覧
区分 平成18年度末
現在高見込額
平成19年度中増減見込額 平成19年度末
現在高見込額
起債借入予定額 元金償還予定額
総務債 264,101 1,960 41,370 224,691
民生債 149,386 0 6,197 143,189
衛生債 115,126 0 14,349 100,777
農林水産業債 85,374 7,120 11,482 81,012
商工費 3,402 0 462 2,940
土木債 331,884 0 45,388 286,496
消防債 31,494 540 6,216 25,818
教育債 505,295 23,070 36,200 492,165
その他 797,258 168,090 39,250 926,098
2,283,320 200,780 200,914 2,283,186

(単位:万円)

一部事務組合負担金

一部事務組合負担金一覧
組合名 平成19年度
当初予算額
平成18年度
本予算額
比較
増減額 増減率
組合立国保成東病院 43,567 44,100 △533 △1.2
山武郡市広域行政組合 116,730 118,398 △1,668 △1.4
山武郡市広域水道企業団 12,527 14,228 △1,701 △12.0
九十九里地域水道企業団 8,063 8,726 △663 △7.6
東金市外三市町清掃組合 27,303 28,190 △887 △3.1
山武郡市環境衛生組合 49,289 45,798 3,491 7.6
予算総計 257,479 259,440 △1,961 △0.8

注)山武郡市広域行政組合負担金については、介護保険特別会計予算計上分を含む。   
(単位:万円、%)

データのダウンロード

予算に関するデータをこちらからダウンロードできます。予算に関するデータ [EXCEL形式/50.5KB]

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは財政課です。

市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:【財政係】 0475-80-1121 【契約検査係】 0475-80-1122 【資産管理経営係】 0475-80-1507 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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