トップページ > 組織で探す > 水道課 > 平成29年度 予算概要

平成29年度 予算概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月14日

平成29年度 予算概要

 業務の予定量等

  1. 当年度末給水戸数 2,692戸
  2. 年間総給水量 613,310立方m
  3. 一日平均給水量 1,680立方m

予算規模(単位:千円・%)

H29年度H28年度増 (マイナス)減増 (マイナス)減率
収益的収入

452,304

429,081

23,223

5.4

収益的支出

419,147

420,334

△1,187

 △0.3

資本的収入

6,156

6,156

0

0

資本的支出

216,867

209,103

7,764

3.7

注)資本的収支不足額は損益勘定留保資金で補てんします。

予算の内訳(単位:千円)

収益的収支(事業管理・運営に関する収入支出)

収益的収入

収益的支出

給水収益

132,736

原水及び浄水費

29,179

その他営業収益

801

配水及び給水費

39,885

受取利息及び配当金

510

総係費

44,390

他会計補助金

123,933

減価償却費

243,865

補助金

97,298

その他営業費用

1

長期前受金戻入

96,958

支払利息

53,826

雑収益

68

消費税及び地方消費税

5,000

合計

452,304

雑支出

1

予備費

3,000

合計

419,147

資本的収支(施設の建設・改良に関する収入支出)

資本的収入

資本的支出

給水申込負担金

6,156

改良施設費

23,598

合計

6,156

固定資産取得費

1,626

改良事務費

12,590

企業債償還金

179,053

合計

216,867

注)資本的収支不足額は損益勘定留保資金で補てんします。